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樟树市委组织部2018年部门决算公开
来源: 发布日期 : 2019-09-26 打印 【字号

樟树市委组织部2018年度部门决算

 

第一部分  组织部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共决算财政拨款支出决算表

    六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共决算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算表

    八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共决算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、决算绩效情况说明

第四部分  名?#24335;?#37322;

 

第一部分 樟树市委组织部概况

 

一、部门主要职能

1、根据党的路线、方针、政策以及上级组织部门和市委的指示、决议,研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全市组织工作和干部工作的督促检查。及时向市委反映情况,提出建议。

2、检查督促全市各级党组织贯彻执行民主集中制,健全党的代表大会制度和党委会制度,坚持集体领导和党的组织生活制度。

3、研究和指导全市党的建设,重点是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式,协调、规划和指导党员教育管理工作,主管党员的管理和发展工作;组织新时期党建理论和?#23548;?#30456;结合的研究;抓好组织员队伍建设;推动基层党建工作信息化,建设“智慧党建”?#25945;ā?/span>

4、提出关于乡镇领?#21450;?#23376;换届人事安排方案和届中调整意见;提出市直科级单位以及列入市委管理的领?#21450;?#23376;配备调整的意见和建议;负责市委管理干部?#30446;?#23519;和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批?#20013;?#24320;展科级干部年度考核和职务与职级并行工作;负责备案干部的备?#24178;?#26597;和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜,负责军队营职专业干部的安置工作;协助做好省地有关部门驻樟单位领?#21450;?#23376;建设和干部管理的有关工作。

5、研究提出贯彻中央、省、宜春市关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拨中青年干部和后备干部工作。主管全市干部教育工作,研究制订干部教育工作规划和有关措施,组织市委管理干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部的培训。指导、协调、检查乡镇和市直单位干部教育工作。

6、创新人才发展机制,引进高素质人才队伍。研究提出企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设的规划并组织实施,负责对知识分子工作的指导、检查、综合、协调,管理掌握一批优秀专家和拔尖人才,做好科技副职的请派和管理工作。

7、加强对领导干部的管理和监督,会同纪检等执纪执法部门抓好党风廉政建设。负责干部调查审理工作,落实干部政策,做好党员、干部的来信来访工作。

8、负责干部统计、党组织和党员统计、科级干部档案管理及指导工作。

9、负责党建、人大、政协和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。承担党建、人大、政协等机关工作人员?#30446;?#35797;录用。

10、完成樟树市委和宜春市委组织部交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

组织部机关及归口决算管理单位人员共有编制18人,其中:行政编制12人,事?#24403;?#21046;5人,工勤编制1人;在职职工18人。

 

 

 

 

 第二部分  2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度部门决算收入总额为328.68万元,其中财政拨款收入328.68万元,占100%,较上年增加81.19万元,增长32.8%,主要原因是:财政对全市基层党建工作经费?#24230;?#22686;?#21360;?/span>

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出决算总计328.68万元,较上年增长32.8%,主要原因是:基层党组织建设经费?#24230;?#22686;?#21360;?/span>

按支出经济分类本年支出的具体构成为:基本支出328.68万元,较上年增加81.19万元,增长32.8%。

本年支出的具体构成为:基本支出328.68万元,较上年增加81.19万元,增长32.8%,主要原因是:行政运行(组织事务)工作经费?#24230;?#22686;?#21360;?/span>

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为433.89万元,决算数为328.68万元,完成年初预算的75.75%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为433.89万元,决算数为328.68万元,完成年初预算的75.75%,主要原因是:其他项目性支出减少。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出328.68万元,其中:

(一)工资福利支出266.48万元,较2017年增加71.16万元,增长36.42 %,主要原因是:养老保险和住房公积金缴交额度增?#21360;?/span>

(二)商品和服务支出58.41万元,较2017年增加20.92万元,增长55.8 %,主要原因是:各类会议增?#21360;?/span>

(三)对个人和家庭补助支出3.79万元,较2017年减少8.98万元,下降70.3%,主要原因是:公积金费用纳入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出年初预算数为3.59万元,决算数为3.59万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加2.46万元,增长217%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.8万元,决算数为2.8万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加2.2万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.79万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.79万元,决算数为0.79万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.2万元,增长40%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出328.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是党员远?#25506;?#32946;;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目

0个,共涉及?#24335;?万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名?#24335;?#37322;

 一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的?#24335;稹?#25353;?#20013;?#31649;理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共决算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

二、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”?#26696;?#23646;单位上缴收入”等以外的各项收入。 

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的?#24335;穡?#25110;项目已完成等产生的结余?#24335;稹?/font> 

四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转?#36739;?#24180;继续使用的?#24335;穡?#25110;项目已完成等产生的结余?#24335;稹?/font> 

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公?#26412;?#36153;:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项?#24335;穡?#21253;括办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 

九、社会保障和就业(类)抚恤(款)?#21171;?#25242;恤(项):主要反映用于部机关及部机关下属事业单位去世人员抚恤金支出。

十、一般公共服务(类)组织工作事务(款)行政运行(项):主要反映用于组织部机关用于保障机构正常运?#23567;?#24320;展日常工作的基本支出。

十一、“智慧党建”?#25945;ǎ?/span>是指基于“互联网+”思维,充分利用云计算和大数据技术分析等信息化手段,创新基层党建工作,提升党建?#25191;?#21270;水平,以实现组织管理智能化、党务工作精准化、业务工作阳光化、信息功能实用化、党员使用便捷化的目标。

十二、干部教育:是?#27010;?#20859;、训练干部,提高干部政治、文化、业务水平的教育。


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